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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008587
Monto de la Factura
₲ 103.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82396
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.426.619

Retención DNCP
₲ 368.836
Retención IVA
₲ 2.822.727
Retención Renta
₲ 1.881.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-157015
Monto Contrato
₲ 280.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.750.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.750.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico