Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 57.596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80531
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.596.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-88894
Monto Contrato
₲ 917.422.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.214.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.214.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico