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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0018119
Monto de la Factura
₲ 250.002.890
Nro. Solicitud de Transferencia
93027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.002.890

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12002-12-53255
Monto Contrato
₲ 1.349.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.227.682.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.682.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238190
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica