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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 252.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59247
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.647.419

Retención DNCP
₲ 898.036
Retención IVA
₲ 6.872.727
Retención Renta
₲ 4.581.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
159/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-102234
Monto Contrato
₲ 1.515.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.346.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.441.346.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281398
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5