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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 446.800
Nro. Solicitud de Transferencia
128894
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84682
Monto Contrato
₲ 391.574.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.351.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.351.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2014
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3