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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 22.001.800
Nro. Solicitud de Transferencia
97076
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.001.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
68/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90327
Monto Contrato
₲ 202.734.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.796.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.796.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3