Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001163
Monto de la Factura
₲ 81.722.400
Nro. Solicitud de Transferencia
72719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.857.856
Retención DNCP
₲ 293.235
Retención IVA
₲ 2.075.208
Retención Renta
₲ 1.496.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
105/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92890
Monto Contrato
₲ 848.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.895.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 812.895.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5