Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 3.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Adolfo Agustin Sosa Villalba
RUC
3365353-4
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94109
Monto Contrato
₲ 677.253.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.388.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.388.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271391
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2