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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 324.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73930
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.542.744

Retención DNCP
₲ 1.271.256
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.486.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-87545
Monto Contrato
₲ 648.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.085.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.085.488

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas