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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000153
Monto de la Factura
₲ 65.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121096
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.752.269

Retención DNCP
₲ 243.442
Retención IVA
₲ 941.143
Retención Renta
₲ 1.882.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
047/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238361
Monto Contrato
₲ 658.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.660.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.660.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)