Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015945
Monto de la Factura
₲ 167.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164755
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.681.091
Retención DNCP
₲ 619.470
Retención IVA
₲ 2.394.857
Retención Renta
₲ 4.789.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238324
Monto Contrato
₲ 6.685.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.417.420.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.417.420.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)