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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017395
Monto de la Factura
₲ 63.768.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161712
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.741.014

Retención DNCP
₲ 235.640
Retención IVA
₲ 910.979
Retención Renta
₲ 1.821.957
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238324
Monto Contrato
₲ 6.685.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.417.420.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.417.420.587

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)