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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003155
Monto de la Factura
₲ 62.939.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194376
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.228.461

Retención DNCP
₲ 222.003
Retención IVA
₲ 1.716.518
Retención Renta
₲ 1.716.518
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241210
Monto Contrato
₲ 1.499.962.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.685.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.685.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)