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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001004
Monto de la Factura
₲ 60.295.560
Nro. Solicitud de Transferencia
169764
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.779.253

Retención DNCP
₲ 212.679
Retención IVA
₲ 1.644.425
Retención Renta
₲ 1.644.425
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
LPN 14-2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-185816
Monto Contrato
₲ 1.917.783.809
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.828.646.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.815.723.869

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369949
Nombre de la Licitación
Construcción de Oficina de San Pedro del Ycuamandyyu y Comederos, Montaje de Cerco para Potreros para la Estacion de Aislamiento - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal