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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-011-0001498
Monto de la Factura
₲ 378.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87741
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.206.752

Retención DNCP
₲ 1.333.902
Retención IVA
₲ 10.313.673
Retención Renta
₲ 10.313.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
92/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-184754
Monto Contrato
₲ 1.315.413.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.192.819.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.192.819.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361388
Nombre de la Licitación
Extensión de Garantia, Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipos Juniper de la RMSP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas