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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005465
Monto de la Factura
₲ 2.478.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187879
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.334.679.777

Retención DNCP
₲ 8.742.769
Retención IVA
₲ 67.598.727
Retención Renta
₲ 67.598.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-177883
Monto Contrato
₲ 2.886.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.718.986.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.718.986.104

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361134
Nombre de la Licitación
Renovación, Adquisición, Acceso Metalink y Soporte Local de Licencias Oracle del SIARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas