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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002883
Monto de la Factura
₲ 66.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123729
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.393.263

Retención DNCP
₲ 233.647
Retención IVA
₲ 1.806.545
Retención Renta
₲ 1.806.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-169080
Monto Contrato
₲ 840.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.761.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.761.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353956
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas