Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003202
Monto de la Factura
₲ 84.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22881
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.687.047
Retención DNCP
₲ 298.407
Retención IVA
₲ 2.307.273
Retención Renta
₲ 2.307.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-169080
Monto Contrato
₲ 840.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.761.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.761.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353956
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas