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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009393
Monto de la Factura
₲ 306.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171958
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.229.745

Retención DNCP
₲ 1.079.345
Retención IVA
₲ 8.345.455
Retención Renta
₲ 8.345.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-184869
Monto Contrato
₲ 5.995.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.614.049.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.614.049.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360668
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (EDIFICIOS DGROR, DGFT, DAACF, DGGC, DAAF, SET y REGIONALES) CON SALA DE NOC DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios