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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 25.079.600
Nro. Solicitud de Transferencia
60314
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.601.044

Retención DNCP
₲ 88.462
Retención IVA
₲ 683.989
Retención Renta
₲ 683.989
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO RBS-MJ
RUC
80127664-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-217932
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 925.707.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.707.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412436
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2022 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia