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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006180
Monto de la Factura
₲ 976.250
Nro. Solicitud de Transferencia
192605
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 909.865

Retención DNCP
₲ 3.408
Retención IVA
₲ 26.625
Retención Renta
₲ 35.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230415
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.442.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.442.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico