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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005857
Monto de la Factura
₲ 833.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218569
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.319

Retención DNCP
₲ 2.938
Retención IVA
₲ 22.718
Retención Renta
₲ 30.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230413
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.183.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.183.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico