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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005795
Monto de la Factura
₲ 1.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.086.908

Retención DNCP
₲ 4.074
Retención IVA
₲ 31.500
Retención Renta
₲ 31.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230413
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.183.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.183.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico