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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011042
Monto de la Factura
₲ 17.227.620
Nro. Solicitud de Transferencia
108918
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.525.985

Retención DNCP
₲ 60.140
Retención IVA
Retención Renta
₲ 626.459
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237375
Monto Contrato
₲ 63.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.662.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.662.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432619
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico