Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 6.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90017
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.806.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237221
Monto Contrato
₲ 562.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.951.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.951.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico