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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002144
Monto de la Factura
₲ 5.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.987.236

Retención DNCP
₲ 18.692
Retención IVA
₲ 142.706
Retención Renta
₲ 95.366
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120729
Monto Contrato
₲ 114.569.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.429.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.429.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4