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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024389
Monto de la Factura
₲ 24.277.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.087.461

Retención DNCP
₲ 86.516
Retención IVA
₲ 662.114
Retención Renta
₲ 441.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-123639
Monto Contrato
₲ 761.817.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.329.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.329.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307203
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2