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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032106
Monto de la Factura
₲ 26.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48306
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.590.921

Retención DNCP
₲ 95.897
Retención IVA
₲ 733.909
Retención Renta
₲ 489.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-123639
Monto Contrato
₲ 761.817.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.329.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.329.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307203
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2