Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 1.447.500
Nro. Solicitud de Transferencia
150571
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.442.236
Retención DNCP
₲ 5.264
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120726
Monto Contrato
₲ 11.308.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.006.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.006.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4