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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 2.387.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63996
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.270.469

Retención DNCP
₲ 8.508
Retención IVA
₲ 65.114
Retención Renta
₲ 43.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120726
Monto Contrato
₲ 11.308.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.006.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.006.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4