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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004162
Monto de la Factura
₲ 2.044.500
Nro. Solicitud de Transferencia
159609
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.944.282

Retención DNCP
₲ 7.286
Retención IVA
₲ 55.759
Retención Renta
₲ 37.173
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124263
Monto Contrato
₲ 239.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.671.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.671.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5