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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012486
Monto de la Factura
₲ 5.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171427
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.349.273

Retención DNCP
₲ 20.045
Retención IVA
₲ 153.409
Retención Renta
₲ 102.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128975
Monto Contrato
₲ 351.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.355.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.355.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308294
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2