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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012415
Monto de la Factura
₲ 24.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138456
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.479.741

Retención DNCP
₲ 87.986
Retención IVA
₲ 673.364
Retención Renta
₲ 448.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128975
Monto Contrato
₲ 351.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.355.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.355.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308294
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2