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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019461
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.896.087

Retención DNCP
₲ 22.095
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 112.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121819
Monto Contrato
₲ 96.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.986.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.986.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301114
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina (Ad -Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2