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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017725
Monto de la Factura
₲ 15.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60955
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.882.866

Retención DNCP
₲ 55.771
Retención IVA
₲ 426.818
Retención Renta
₲ 284.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121819
Monto Contrato
₲ 96.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.986.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.986.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301114
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina (Ad -Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2