Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002774
Monto de la Factura
₲ 7.929.600
Nro. Solicitud de Transferencia
106568
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.549.940
Retención DNCP
₲ 28.387
Retención IVA
₲ 206.444
Retención Renta
₲ 144.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120728
Monto Contrato
₲ 321.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.570.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.570.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4