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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032483
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119968
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709

Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 290.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120730
Monto Contrato
₲ 89.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.637.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.637.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4