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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001674
Monto de la Factura
₲ 27.606.700
Nro. Solicitud de Transferencia
150553
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.253.470

Retención DNCP
₲ 98.380
Retención IVA
₲ 752.910
Retención Renta
₲ 501.940
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120732
Monto Contrato
₲ 1.472.864.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.414.057.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.414.057.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4