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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029176
Monto de la Factura
₲ 73.315.329
Nro. Solicitud de Transferencia
37462
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.315.329

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-52747
Monto Contrato
₲ 394.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.851.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.851.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226532
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, MAMPARAS, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico