Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004314
Monto de la Factura
₲ 6.909.250
Nro. Solicitud de Transferencia
66688
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.508.011
Retención DNCP
₲ 24.371
Retención IVA
₲ 188.434
Retención Renta
₲ 188.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
608
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-182525
Monto Contrato
₲ 784.975.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.414.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.414.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359632
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 88/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas