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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038500
Monto de la Factura
₲ 54.821.640
Nro. Solicitud de Transferencia
155308
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.614.754

Retención DNCP
₲ 207.612
Retención IVA
₲ 394.028
Retención Renta
₲ 1.605.246
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-175645
Monto Contrato
₲ 275.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.162.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.162.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359240
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 25/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas