Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 935.188.570
Nro. Solicitud de Transferencia
92193
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 721.824.796
Retención DNCP
₲ 3.298.665
Retención IVA
₲ 25.505.143
Retención Renta
₲ 25.505.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80093475-0
Número de Contrato
14221
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-182528
Monto Contrato
₲ 82.400.369.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.279.553.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.279.553.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364837
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 80/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas