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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000217
Monto de la Factura
₲ 18.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51210
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.293.785

Retención DNCP
₲ 64.761
Retención IVA
₲ 500.727
Retención Renta
₲ 500.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
461
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-178840
Monto Contrato
₲ 1.250.281.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.293.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.293.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359408
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas