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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005344
Monto de la Factura
₲ 59.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150660
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.329.910

Retención DNCP
₲ 230.472
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.782.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SILVANA MARIA VALENTE DE CARDOZO
RUC
4295410-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12009-23-232885
Monto Contrato
₲ 980.891.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.432.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.432.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430780
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2023 - SERVICIO DE GUARDERIA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia