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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 2.800.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41781
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.927.273

Retención DNCP
₲ 9.876.365
Retención IVA
₲ 76.363.636
Retención Renta
₲ 76.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SC IV
RUC
80137663-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-23-232661
Monto Contrato
₲ 68.894.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.274.133.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.191.074.352

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431067
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 2023 -CONTRATACION DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia