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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001852
Monto de la Factura
₲ 686.917.046
Nro. Solicitud de Transferencia
17947
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 653.245.621

Retención DNCP
₲ 2.447.923
Retención IVA
₲ 18.734.101
Retención Renta
₲ 12.489.401
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134681
Monto Contrato
₲ 2.662.664.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.403.331.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.360.627.355

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316013
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia del Campus de la UNA - Segundo Llamado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado