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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002021
Monto de la Factura
₲ 364.748.584
Nro. Solicitud de Transferencia
79276
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.869.272

Retención DNCP
₲ 1.299.831
Retención IVA
₲ 9.947.689
Retención Renta
₲ 6.631.792
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134681
Monto Contrato
₲ 2.662.664.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.403.331.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.360.627.355

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316013
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia del Campus de la UNA - Segundo Llamado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado