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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009642
Monto de la Factura
₲ 45.116.400
Nro. Solicitud de Transferencia
149112
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.444.085

Retención DNCP
₲ 168.435
Retención IVA
₲ 644.520
Retención Renta
₲ 859.360
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
91/15
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-128188
Monto Contrato
₲ 1.192.788.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.649.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.649.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas