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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005505
Monto de la Factura
₲ 2.052.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179751
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.951.414

Retención DNCP
₲ 7.313
Retención IVA
₲ 55.964
Retención Renta
₲ 37.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
026/2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134553
Monto Contrato
₲ 76.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.153.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.684.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos e Insumos de Laboratorio con Equipos en Comodato.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud