Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004023
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120869
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-124561
Monto Contrato
₲ 59.502.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.345.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.337.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas